Bilag 1: Udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde
Tabel 1
Udvikling i de kommuner nettoserviceudgifter til det specialiserede socialområde, 2018-2024 samt budget 2025
Kr., 2025-pl
Kommunale nettoserviceudgifter (kr.)
Udgiftsudvikling ift. foregående år (kr.)
Udgiftsudvikling ift. foregående år (pct.)
2018
57.767.800.233
-
-
2019
58.892.268.594
1.124.468.361
1,9
2020
59.270.423.680
378.155.086
0,6
2021
61.172.618.860
1.902.195.180
3,2
2022
62.639.090.184
1.466.471.323
2,4
2023
64.478.836.788
1.839.746.604
2,9
2024
66.275.002.877
1.796.166.089
2,8
2025 (budget)
65.398.378.000
-
-
Anm.: 2025-pl. Der er ikke korrigeret for meropgaver i medfør af DUT mv. eller FL-løft, som er afholdt under det statslige udgiftsloft. De kommunale udgifter er opgjort på baggrund af kommunernes regnskaber fra den kommunale
kontoplan og omfatter udgifterne på hovedfunktion 5.28 (tilbud til børn og unge med særlige behov) og 5.38 (tilbud til voksne med særlige behov). Det omfatter udgifter til opholdssteder m.v. for børn og unge (5.28.20), rådgivning samt
forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge (5-28-21), plejefamilier (5.28.22), børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23), sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og
unge (5.28.24), Særlige dagtilbud og særlige klubber (5.28.25), Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (5.28.36), personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af
leverandør samt rehabiliteringsforløb (5.38.38), personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (5.38.39), rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.38.40), hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer
med handicap (5.38.41), botilbud for personer med særlige sociale problemer (5.38.42), alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (5.38.44), behandling af stofmisbrugere (5.38.45), botilbud til længerevarende ophold
(5.38.50), botilbudslignende tilbud (5.38.51), botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52), kontaktperson- og ledsagerordninger (5.38.53), særlige pladser på psykiatrisk afdeling (5.38.54), beskyttet beskæftigelse (5.38.58) og aktivitets- og
samværstilbud (5.38.59). De kommunale udgifter er opgjort som de samlede offentlige nettodriftsudgifter (dranst 1) fratrukket statsrefusion på tilsvarende funktioner (dranst 2). Opgjort ekskl. tjenestemandspensioner. Budgettallene er
opgjort på tilsvarende funktioner pba. de kommunale budgetter for 2025.
Kilde: Statistikbanken samt egne beregninger
For så vidt angår de opgjorte udgifter for budget 2025 bemærkes det, at de budgetterede udgifter ofte afviger markant fra de realiserede udgifter, og at det på den
baggrund ikke vurderes meningsfuldt at sammenholde de budgetterede udgifter for 2025 med de realiserede udgifter i 2024.
1